首页 > 试题

中国内部审计协会2021年大事记

更新时间:2025-12-20 19:35:00 阅读: 评论:0

什么是寡妇年-蓝色贝壳


2023年11月25日发(作者:遵守交通规则)

中国内部审计协会2021年大事记

作者:

来源:《中国内部审计》2022年第02

一、隆重召开庆祝中国共产党成立100周年大会

622日,协会在北京隆重召开颂建党百年,谱内审新篇庆祝中国共产党成立100周年

大会。第十一届全国政协副主席、审计署原审计长、协会名誉会长李金华,会长鲍国明,副会

长晏维龙、张海坤、王建军、肖伟、沈立强、陈巍出席大会。中央和国家机关工委脱钩行业协

会商会党史学习教育第五督导组和审计署内部审计指导监督司派员亲临大会指导。来自部分中

央和地方单位内审机构、部分地方内审协会的代表等共260余人参加了大会。会上,李金华以

自己学习四史心得体会为主题讲授了一堂生动精彩的党课,鲍国明作了大会主旨发言,来自

内审一线的代表以丰富多彩的文艺表演讴歌党的百年奋斗历程,颂扬党的丰功伟绩,抒发内审

人在党的领导下开新局、谱新篇的壮志豪情。大会在全场齐声同唱《没有共产党就没有新中

国》的歌声中圆满落幕。

二、举办听党话 跟党走 建功十四五’”主题报告会

为了响应中共中央关于开展永远跟党走群众性主题宣传教育活动的号召,推动在内部审

计领域贯彻落实十四五规划和2035年远景目标纲要,56日,联合北京市内部审计协会共

同举办听党话 跟党走 建功十四五’”主题报告会,邀请全国政协委员、北京国家会计学院院

长,协会副会长秦荣生,就如何贯彻落实好十四五规划纲要,履行好新时期内部审计新的职

责使命作主题报告。报告会以线上线下相结合的方式召开,报名参会人数超过5000人,审计

署内部审计指导监督司派员到现场参会。

三、积极宣传推动贯彻落实新修改的审计法

为了在内部审计领域迅速掀起学习宣传、贯彻落实新修改的审计法的热潮,113日举

办了一堂中国内部审计协会学习宣传新修改审计法公益直播课,特邀审计署原党组成员、副

审计长,中国审计学会会长孙宝厚走上协会直播课堂的讲台,分享自己学习新审计法的心得体

会。本次公益直播课得到审计署内部审计指导监督司的大力支持,得到广大内审机构领导和内

审同仁,以及地方内审协会的积极响应,在线学习人数超过万人。

同时新开设网络直播培训课程,邀请审计署法规司派员为内审人员权威解读新修改的审计

法,推动有关单位依法加强内部审计工作,加大对国家审计的支持配合力度。

四、开展内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验展示活动

为了及时总结推广近年来内部审计在开展政策落实情况审计方面取得的好经验好做法,4

月至11月,组织开展了内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验展示活

动。协会各分会、部分地方内审协会和部分中央单位会员积极响应,向协会推荐了156篇经验

材料,经组织专家评审,共有69篇经验材料被推选为内部审计促进组织贯彻落实党和国家重

大政策措施典型经验。

五、组织实施2021年内部审计理论研讨活动

2月至7月,组织开展了以内部审计为本组织统筹发展和安全发挥增值作用为主题的

2021年度群众性理论研讨活动。共收到选送的论文422篇。经学术专业委员会评审,评出一

等论文12篇,二等论文48篇,三等论文133篇。对在理论研讨活动组织中作出突出贡献、取

得良好成效的42家地方内审协会、中央单位内审机构提出了表扬。

六、召开年度重点工作总结交流大会

1214日,以线上形式召开内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验

展示活动等年度重点工作总结交流大会。会长鲍国明、副会长兼秘书长沈立强在直播现场出席

会议,副会长席晟、王文宗、秦荣生、晏维龙、张海坤、王建军、肖伟、陈巍、李如祥,地方

内审协會会长、秘书长及其他会员单位代表600余人以观看视频直播方式参会。会议由沈立强

主持。鲍国明在会上发表了题为推动理论和实践创新助力内部审计高质量发展的讲话。副秘

书长吴晓军宣读了《中国内部审计协会关于推选内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策

措施典型经验的通知》和《中国内部审计协会关于2021年内部审计理论研讨结果的通报》。

国网湖北省电力有限公司审计部、中国建设银行股份有限公司山东总审计室、首钢集团有限公

司审计部、杭州师范大学审计处等4家内审机构的代表在会上做典型经验交流发言。

七、继续举办分行业的会员单位交流活动

1019日,在北京举行了第九届金融行业会员单位内部审计交流活动,主题为金融机构

数字化转型形势下的内部审计,此次活动的轮值主席单位是太平金融稽核服务有限公司。审

计署内部审计指导监督司、金融审计司和中国银行业协会的特邀嘉宾,以及来自银行、保险、

证券等行业的133名代表参加了本次活动。会长鲍国明为活动致辞,审计署金融审计司二处处

长徐权、中国银行业协会首席信息官高峰分别作专题讲座。中国工商银行、太平金融稽核服务

有限公司、中国银河证券股份有限公司等3家单位的代表围绕主题作了交流发言。参加活动的

代表还进行了分组座谈交流。

1124日,第二届能源领域会员单位交流活动以线上方式举行,主题为内部审计推动能

源企业绿色发展700余人在线参加交流活动。会长鲍国明为活动致辞,特邀国家发改委能

源研究所副所长高世宪作了主题演讲。中国石化胜利油田、华北电力大学、中国东方航空集团

3家单位的代表围绕主题作了交流发言。

八、以线上方式开展国际和海峡两岸同业交流

受疫情影响,以线上方式参加了国际内部审计师协会(IIA)秘书长会、亚洲内部审计协

会联合会(ACIIA)会员代表大会和秘书长会等国际和地区组织相关工作会议,并参与了IIA

全球运营模式工作组的工作,与其他12个国家和地区协会人员组成咨询团队,为IIA完善全

球运营提供意见。此外,协会推荐中广核工程有限公司审计部副经理严忠新出任ACIIA执行

委员会主席并顺利当选。

为保持海峡两岸内部审计职业组织的联系,9月,与台湾内部稽核协会的代表进行了线上

交流,双方协会分别安排主要领导及部分会员单位代表就协会工作开展情况、疫情对内部审计

职业和协会工作的影响、未来的交流方式等议题进行了交流讨论。

九、深入开展民营企业内部审计发展等方面的走访调研

近年来,协会将推动我国民营企业内部审计的发展作为重点工作之一。518日至20

日,会长鲍国明、副会长兼秘书长沈立强率领调研组前往浙江开展民营企业内部审计调研,浙

江省审计厅总审计师、浙江省内部审计协会会长叶青等有关一同参加了调研。调研组在杭

州召开民营企业内部审计经验交流会,邀请来自浙江、上海、江苏的20家民营企业代表座谈

交流,阿里巴巴集团、浙江吉利控股集团、雅戈尔集团、春秋航空股份有限公司等4家单位作

重点经验分享,副会长李如祥参加了此次会议。会后,调研组实地参访了新和成股份有限公

司、万丰奥特集团等民营企业,并在绍兴市新昌县与部分民营上市企业代表进行了座谈。此

外,下半年协会还在更大范围的民营企业中开展了内部审计情况的问卷调查,进一步掌握了民

营企业内审发展现状。

76日至7日,副会长兼秘书长沈立强应邀到广西柳州开展内部审计调研,先后走访了

广西柳工集团和柳州银行,并召开了广西内部审计师协会、柳州市内部审计协会和柳州市部分

内审机构负责人参加的交流座谈会。

728日,会长鲍国明借参加甘肃省内部审计协会换届大会之机,与副会长王建军一道

开展了对甘肃省内部审计情况的调研。甘肃省审计厅党组成员、副厅长孔斌,甘肃省内部审计

协会会长段广勇等有关一同参加了调研。在调研座谈会上,听取了近年来甘肃省内部审计

和内审协会工作总体情况介绍,以及国网甘肃省电力公司等10家企事业单位内审机构负责人

的交流发言。

1217日,会长鲍国明、副会长兼秘书长沈立强带队前往北京市内部审计协会进行调研

交流。协会副会长、北京市内部审计协会会长张海坤,市内审协会副会长石铝、张亚光、监事

长田宗国、副会长兼秘书长雷雪峰、副秘书长李春燕等有关人员参加了本次调研交流座谈会。

听取了北京市内审协会的基本情况及脱钩改革后续工作安排,并就协会各项业务的开展情况做

了经验交流。

十、进一步完善内部审计准则体系

2021年,先后发布修订后的《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》《第3201

号内部审计实务指南——建设项目审计》。另外,《第3204号内部审计实务指南——经济责

任审计》也已初步完成修订工作,待进一步完善后发布。同时,协会已启动内部审计基本准则

的修订工作。

十一、深化内部审计质量外部评估工作

2021年,在配合被评估单位履行严格的招投标程序后,协会顺利承接并完成了对国家开

发银行和中铁物贸集团有限公司的内部审计质量外部评估工作。评估工作的质量控制进一步加

强,规范化水平和效率效果进一步提升,得到了被评估单位的好评。此外,协会着手开展对内

部审计质量评估工作的标准化建设,进一步梳理、细化工作流程,完善相关工作制度。

十二、多种形式相结合开展职业教育培训

受到疫情的冲击,2021年举办计划内面授培训班17期,另与中国教育审计学会、安徽省

内部审计协会等单位合作举办了4期定向的内审业务面授培训班。为进一步满足广大内审人员

的职业教育培训需求,加大了网络培训力度。全年组织开展网络直播培训2期,全新推出8

专题的网络直播培训课程;更新上线24个内审业务专题类课程、41CIA后续教育类课程和

10个考试辅导类课程。同时,采取面授培训与网络直播、录播课程培训灵活组合的方式,为

数十个单位提供了集团定制化培训服务,培训内容和师资配备的层次显著提升。全年参加职业

教育培训总人数超过2万人,基本恢复到疫情前的水平。此外,还组织专家对作为业务培训主

要教材之一的鲍国明、刘力云主编的《现代内部审计》一书进行了修订再版。

十三、持续推进国际资格证书考试工作

2021年国际注册内部审计师(CIA)资格证书的计算机考试恢复为4次,新增考试申请

7811个,同比增长12%;报考科目36400科,同比增长46%。共有3329人获得CIA资格,

中国内地持证人数已达5.7万余人。此外,协会与IIA签订了20222024年的考试管理协议,

9月公布了根据协议调整后新的费用标准。

十四、围绕中心和重点工作加大宣传工作力度

围绕党和国家中心工作、协会重点工作发挥好自办媒体的宣传主渠道作用。2021年全国

两会期间,协会官网和微信公众号及时报道两会相关新闻、社评,并在《中国内部审计》杂志

发表启航新征程、逐梦新发展的卷首语,在两会结束后的一个月时间里,微信公众号推出

内审人谈两会专题,先后邀请到15位内审领域的专家学者和实务工作者,为在内部审计领

域贯彻落实十四五规划发表观点、建言献策,还在随后一期的杂志上发表了15位专家的观

点综述。67月间,协会媒体连续多日刊发内审人员为庆祝中国共产党成立100周年创作的

文艺美术作品。微信公众号还及时宣传协会党支部开展党史学习教育情况,每期转载党史学

,累计150余篇。2021年协会官网点击量为310万余次,微信公众号编发微信730余篇,

关注人数12万余人,净增1.6万余人,阅读量累计111多万人次,转发5.4万余次。同时,为

扩大对协会重点工作的宣传,积极联系人民网、光明网、审计署官网、经济日报、中国审计

报、中国会计报等主流媒体报道协会举办的重大会议活动,进一步提升协会的社会影响力。

十五、进一步提升会员服务的质量和水平

进一步完善会员服务管理信息系统,《中国内部审计》杂志在线征订系统正式上线,征订

方式更灵活、付款方式更多样,更好地满足了杂志读者的订阅需求,提升了客户体验。全年编

发《内部审计会员资讯》11期,约10.5万字,为会员及时提供内部审计相关法规政策、前沿

理论和专业观点,受到会员的广泛关注和好评。全年新发展单位会员45家,个人会员826

人。目前的单位会员总数501家,个人会员总数1215人。

十六、進一步加强与审计署的沟通联系合作

九、深入开展民营企业内部审计发展等方面的走访调研

近年来,协会将推动我国民营企业内部审计的发展作为重点工作之一。518日至20

日,会长鲍国明、副会长兼秘书长沈立强率领调研组前往浙江开展民营企业内部审计调研,浙

江省审计厅总审计师、浙江省内部审计协会会长叶青等有关一同参加了调研。调研组在杭

州召开民营企业内部审计经验交流会,邀请来自浙江、上海、江苏的20家民营企业代表座谈

交流,阿里巴巴集团、浙江吉利控股集团、雅戈尔集团、春秋航空股份有限公司等4家单位作

重点经验分享,副会长李如祥参加了此次会议。会后,调研组实地参访了新和成股份有限公

司、万丰奥特集团等民营企业,并在绍兴市新昌县与部分民营上市企业代表进行了座谈。此

外,下半年协会还在更大范围的民营企业中开展了内部审计情况的问卷调查,进一步掌握了民

营企业内审发展现状。

76日至7日,副会长兼秘书长沈立强应邀到广西柳州开展内部审计调研,先后走访了

广西柳工集团和柳州银行,并召开了广西内部审计师协会、柳州市内部审计协会和柳州市部分

内审机构负责人参加的交流座谈会。

728日,会长鲍国明借参加甘肃省内部审计协会换届大会之机,与副会长王建军一道

开展了对甘肃省内部审计情况的调研。甘肃省审计厅党组成员、副厅长孔斌,甘肃省内部审计

协会会长段广勇等有关一同参加了调研。在调研座谈会上,听取了近年来甘肃省内部审计

和内审协会工作总体情况介绍,以及国网甘肃省电力公司等10家企事业单位内审机构负责人

的交流发言。

1217日,会长鲍国明、副会长兼秘书长沈立强带队前往北京市内部审计协会进行调研

交流。协会副会长、北京市内部审计协会会长张海坤,市内审协会副会长石铝、张亚光、监事

长田宗国、副会长兼秘书长雷雪峰、副秘书长李春燕等有关人员参加了本次调研交流座谈会。

听取了北京市内审协会的基本情况及脱钩改革后续工作安排,并就协会各项业务的开展情况做

了经验交流。

十、进一步完善内部审计准则体系

2021年,先后发布修订后的《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》《第3201

号内部审计实务指南——建设项目审计》。另外,《第3204号内部审计实务指南——经济责

任审计》也已初步完成修订工作,待进一步完善后发布。同时,协会已启动内部审计基本准则

的修订工作。

十一、深化内部审计质量外部评估工作

2021年,在配合被评估单位履行严格的招投标程序后,协会顺利承接并完成了对国家开

发银行和中铁物贸集团有限公司的内部审计质量外部评估工作。评估工作的质量控制进一步加

强,规范化水平和效率效果进一步提升,得到了被评估单位的好评。此外,协会着手开展对内

部审计质量评估工作的标准化建设,进一步梳理、细化工作流程,完善相关工作制度。

十二、多种形式相结合开展职业教育培训

受到疫情的冲击,2021年举办计划内面授培训班17期,另与中国教育审计学会、安徽省

内部审计协会等单位合作举办了4期定向的内审业务面授培训班。为进一步满足广大内审人员

的职业教育培训需求,加大了网络培训力度。全年组织开展网络直播培训2期,全新推出8

专题的网络直播培训课程;更新上线24个内审业务专题类课程、41CIA后续教育类课程和

10个考试辅导类课程。同时,采取面授培训与网络直播、录播课程培训灵活组合的方式,为

数十个单位提供了集团定制化培训服务,培训内容和师资配备的层次显著提升。全年参加职业

教育培训总人数超过2万人,基本恢复到疫情前的水平。此外,还组织专家对作为业务培训主

要教材之一的鲍国明、刘力云主编的《现代内部审计》一书进行了修订再版。

十三、持续推进国际资格证书考试工作

2021年国际注册内部审计师(CIA)资格证书的计算机考试恢复为4次,新增考试申请

7811个,同比增长12%;报考科目36400科,同比增长46%。共有3329人获得CIA资格,

中国内地持证人数已达5.7万余人。此外,协会与IIA签订了20222024年的考试管理协议,

9月公布了根据协议调整后新的费用标准。

十四、围绕中心和重点工作加大宣传工作力度

围绕党和国家中心工作、协会重点工作发挥好自办媒体的宣传主渠道作用。2021年全国

两会期间,协会官网和微信公众号及时报道两会相关新闻、社评,并在《中国内部审计》杂志

发表启航新征程、逐梦新发展的卷首语,在两会结束后的一个月时间里,微信公众号推出

内审人谈两会专题,先后邀请到15位内审领域的专家学者和实务工作者,为在内部审计领

域贯彻落实十四五规划发表观点、建言献策,还在随后一期的杂志上发表了15位专家的观

点综述。67月间,协会媒体连续多日刊发内审人员为庆祝中国共产党成立100周年创作的

文艺美术作品。微信公众号还及时宣传协会党支部开展党史学习教育情况,每期转载党史学

,累计150余篇。2021年协会官网点击量为310万余次,微信公众号编发微信730余篇,

关注人数12万余人,净增1.6万余人,阅读量累计111多万人次,转发5.4万余次。同时,为

扩大对协会重点工作的宣传,积极联系人民网、光明网、审计署官网、经济日报、中国审计

报、中国会计报等主流媒体报道协会举办的重大会议活动,进一步提升协会的社会影响力。

十五、进一步提升會员服务的质量和水平

进一步完善会员服务管理信息系统,《中国内部审计》杂志在线征订系统正式上线,征订

方式更灵活、付款方式更多样,更好地满足了杂志读者的订阅需求,提升了客户体验。全年编

发《内部审计会员资讯》11期,约10.5万字,为会员及时提供内部审计相关法规政策、前沿

理论和专业观点,受到会员的广泛关注和好评。全年新发展单位会员45家,个人会员826

人。目前的单位会员总数501家,个人会员总数1215人。

十六、进一步加强与审计署的沟通联系合作

冷暖对比-李梅亭


本文发布于:2023-11-25 22:52:24,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/88/35060.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

本文word下载地址:中国内部审计协会2021年大事记.doc

本文 PDF 下载地址:中国内部审计协会2021年大事记.pdf

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
推荐文章
排行榜
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 实用文体写作网旗下知识大全大全栏目是一个全百科类宝库! 优秀范文|法律文书|专利查询|